1、费用报销付款制单:费用报销单经过初审、复审,对超限金额是否有相关领导签字,无误下情况定时进行每个人银行付款的制单。
2、合同付款、签呈付款制单:对提交上来已签字合同付款审批表(签呈),对于有疑问的还需进一步找相关领导核实,并且进行网银制单,确定收款人,收款账号,开户行准确无误。
3、银行对账:网银对账的账户及时登入网银进行对账,需要纸质对账的账户,收到各银行邮寄过来的对账单,核对无误后,及时走印章审批,盖章寄回银行。
4、资金日报表和集团资金明细表:根据当日银行存款和现金的收付单据,编制集团资金明细表和资金日报表,确保所登金额、公司账户一致、两个表余额一致,核准无误后发送财务部门领导并抄送总裁。
5、现金盘点:每日下班前盘点现金并与资金日报表的余额核对。
6、公司银行基本户和一般户的开立:根据公司业务的需要和领导的安排,在北京当地开立基本户或一般户,或者联系外地代理公司的代办人员进行办理,负责前期资料的准备、邮寄,并做好网银和开户资料的交接。
7、每周五根据集团的要求,制定下周工作计划,并进行本周工作总结,提交报表给主管领导。
8、主管领导安排的其他工作。
二、任职要求:
1、会计、财务、统计、经济学等相关专业,本科学历,有会计从业资格证书。应届生择优录取。
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件。
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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