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职责描述:
1.贯彻执行有关法律、法规、政策,依据《审计准则》的规定及公司的相关规定,将内控各项发展规划分解,制定对应的年度计划草案;
2.按内部控制流程要求,负责对采购、资产、生产、销售、会计、人事、信息、杂物、综合的内控管理,实施监督评价、跟踪、督促、整改、反馈全过程落实,并出具检查报告,降低管理风险;
3.负责协助建立重要部门、重点岗位的检查机制,确定控制要达到的目的及主要内容;
4.负责定期执行风险评估程序,发现影响公司目标实现的内部控制缺陷并提出改进建议;
5.负责公司控制文件修订、评审工作,提供内控工作指导,并监督推动相关制度的完善,提出整改建议,进行验证纠正预防措施的有效性;
6.负责协助管理层识别、评估、分析、报告、监督财务风险;
7.负责整理内部控制稽核底稿;
8.组织对公司各部门开展内部控制评估工作,审核公司内控制度及其执行情况,监督检查公司的内部制度及其实施;
9.组织实施工程建设审计计划;
10.根据公司培训制度和计划,组织实施或监督各项制度、流程、标准的培训、考试,对培训掌握情况进行评价。
任职要求:
1. 熟练掌握全面风险管理及内部控制要求,有大型企业全面风险管理及内控体系搭建及管理经验或光伏行业相关岗位工作经验优先;
2. 掌握必要的财务知识;
3、3年以上内控、审计相关工作经验,熟悉企业内审审计操作方法,对现行各种财税政策等方面知识有较全面的了解;
4. 熟练操作office办公软件;
5. 具有优秀的书面、口头表达能力,沟通领悟能力强;
6.有强烈的责任感及敬业精神,能承受较大的工作压力。
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
一般平均处理率52%
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