1.按照各部门编制的物资计划进行分类,询价、比价等提交采购订单,审批后安排到货。
2.根据到货计划进行订单跟踪,并根据大部件的到货情况管理交货期,并负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。
3.合同管理,合格供应商的资质及相关材料的管理,招标的前期准备及过程组织,档案管理等。
4.供应商货款发票及费用类发票的报支并及时进账。
5.根据供货商账期,记录到货开票情况定制付款计划完成采购货款支付和应付帐款管理工作,帐实相符。
6.发票管理、记录,发票进行扫描存档管理确保其完整性。
7.配合公司开展有效成本控制工作。
8.及时联系供应商处理产品质量问题,按照公司规定合理处置不合格物料。
9.与公司仓库建立信息数据传递机制,避免不合理的占压,力争控制零库存。
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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