符合招聘条件并有意的应聘者,请投递简历。简历投递要求:
1.不接受上传简历投递;
2.不接受昵称、某某先生等简历投递,请使用实名投递。
岗位职责:
1、健全完善内部审计工作制度体系,并监督执行;制定年度内部审计工作计划,落实具体内部审计工作,按审批决策程序组织实施;
2、对公司内部控制体系的设计、运行、缺陷整改情况进行监督,及时形成整改落实报告;健全完善公司内部控制评价制度、流程、缺陷认定标准,并监督执行;
3、按照公司审计工作计划参加对公司所属企业、分支机构负责人进行任期或任中经济责任审计;
4、按照公司工程项目建设进展,参与工程项目决算审计,督促项目建设单位落实审计发现问题的整改;
5、按照公司年度重点工作安排,参与并购前专项审计、内部控制审计、财务管理审计等各类专项审计工作;组织、督促本单位在接受上级部门各类审计检查中发现问题的整改、落实;
6、做好审计记录、审计证据、审计工作底稿等原始凭证的收集、整理、建档工作;
7、对本单位内部控制系统的健全性、合理性、有效性进行检查评价,形成内部控制自我评价报告;
8、完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,审计、财务、工程、法律等相关专业;
2、35周岁以下,中级及以上职称,5年及以上工作经验,其中2年及以上审计、财务管理(不含出纳)、法律、风险管理与内部控制、投资与并购项目管理、采购与招投标管理、电力工程管理等岗位工作经验;
3、有会计师(审计师、律师)事务所2年以上项目工作经验的,可不受职称和专业限制;中共党员优先;
4、熟悉国家相关法律法规,具有审计/会计/合同/法律/经管等专业知识;
5、熟练使用OFFICE办公软件及公司相关信息系统,掌握公文写作技能;
6、有较强的责任心和主动性具备较强的执行力,以及良好的计划组织能力、沟通协调能力和学习创新能力,有较强的团队意识和服务意识;
7、特别优秀者可适当放宽条件。
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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