职责描述:
1、负责公司本部及所属子公司开展专项审计、经济责任审计、内控评价审计等内部审计工作。出具书面审计报告(建议稿),提出整改方案,监督整改落实;
2、负责公司范围重大审计风险防范,建立完成重大审计风险数据库反馈体系;
3、负责收集整理运用经济管理信息和审计风险信息,定期或不定期开展重点环节、重大事项的风险监测和分析预警;
4、参加公司内部特定目的项目,过程中发挥内审岗位和专业的特性,完成公司或董事会交办的工作;
5、按内审部要求及专业标准,清晰、完整建立内审工作底稿,维护各种审计文档;
6、负责建立全公司监察制度,组织开展相关监察督察工作。
岗位要求:
1、大学本科以上学历,财务、审计或经济管理类等相关专业;
2、熟悉现代企业内控管理流程,有相关的工作经验;
3、熟悉审计全套流程与管理,能实施公司各项内部审计工作;
4、具有优秀的职业判断能力,较强的执行力、沟通能力,忠诚度高,原则性强,工作认真负责;
5、熟练使用办公软件、财务软件;
6、具备会计或审计类中级(含)以上技术职称,注册会计师优先。
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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