岗位职责:
1. 根据董事会批准的内审工作计划,识别业务流程风险点和关键控制,实施内控测试,对业务流程的内控设计和执行有效性进行全面评估,相应出具管理建议及跟踪审计报告、专项审计报告等;
2. 开展内控评估工作,以风险为导向持续识别和评估业务风险,定期或不定期汇报审计工作进展及成果;
3. 对审计发现的业务流程管控缺失或者不足,提出整改建议并持续跟进,跟踪审计发生的整改进展,推动控制措施的落地;定期与业务层及管理层就梳理的内控、风险管理整体情况进行沟通和汇报;
4. 跟踪把握行业发展动态,从专业角度及时为公司各业务条线提供咨询增值服务;
5. 部门安排的其他工作。
任职要求:
1. 35周岁以下,具备履职必备的心理条件和身体条件;
2. 全日制大学本科及以上学历;审计、经济、会计、管理等相关专业;中级以上技术职称或相应职业资格;
3. 硕士毕业工作三年(本科五年)以上,有国有企业内部审计、财务管理等相关从业经历,有CIA、CPA等相应职业资格证书者优先。
4.英语四级以上;熟练掌握计算机及办公软件、公文写作;具有一定的管理能力,为人诚信,工作敬业,具有较强的责任心和团队精神。
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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