审计岗位职责:
1、根据上市公司规范运作要求和内部控制要求,检查和评价内部控制体系设置和执行的规范性和有效性、公司财务信息的真实性和完整性,揭示和防范风险,监督问题缺陷的整改落实。
2、对系统风险进行识别,根据公司业务实质划分高风险区域,并针对高风险区域开展专项审计工作,对控制手段有效性进行评估
3、促进内部控制体系的完善,提高各部门流程运行的效率和效果。
4、跟踪落实审计整改执行情况,对后续整改项目进行检查与考核。
5、受理公司内部员工违法违纪行为,参与监察调查工作,跟踪监督监察决定的落实情况。
任职资格:
1、全日制本科及以上学历,财务、审计、法律、企业管理等相关专业,取得相关证书如中级审计师、中级会计师或CIA、CPA等优先。
2、具有3-5年以上财务、审计相关的工作经验。
3、具备较强的学习能力、逻辑思维和职业判断能力,能承受较大压力。
4、具备内部审计人员的职业道德。
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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