基本职责:
1、督查、评价集团公司内控制度及流程的健全性及实施的有效性。
2、根据公司实际需要制定审计计划、拟定审计方案、提交审计报告,跟进后续整改事宜。
3、负责对集团各单位财务收支及有关经济活动的合法、合规、真实和完整性的检查、监督和评价。
4、组织对集团及所属各单位领导人员任期内的经济责任的专项检查、监督和评价。
5、负责受理对公司所属各部门/单位的投诉。
工作地点:北京
基础要求:
1、学历:本科及以上
2、专业:会计、审计
3、年龄:30-40周岁
4、5年以上相关工作经验;3年以上本岗位工作经历。
5、有较全面的内部审计专业知识、熟悉会计、审计相关管理法规和税务政
6、熟悉企业内部审计制度和管理流程。
7、具有良好的沟通协调力,较好的书面和口头表达能力。
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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