1.各项费用合规性,合理性,金额正确性及原始单据有效性审计;
2.预算内、外资金的使用情况审计;
3.负责各类费用的统计及相关费用预算金额表的编制;
4.协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;
5.独立开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;
6.组织制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况;
7.组织制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施;
8.领导安排的其它事项。
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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