(1)根据审计准则要求,完善、维护内部审计质量控制体系;
(2)组织、参与项目审计(不限于工程投资审计、经济责任审计、经济效率与效果审计、财务审计、采购或投资等专项审计,现场审计涉及全国各地的子公司,需出差),协调相关工作关系,针对控制缺陷和各项经营风险提出可行性建议,并及时跟进审计所发现问题的整改与落实情况,确保审计工作质量,充分发挥审计为公司服务的作用;
(3)维护内部控制手册,包括对内部控制管理手册、业务流程图与风险控制矩阵以及内部控制评价手册的日常修订与改进;
(4)指导、参与公司的内部控制体系建立工作,监督公司内部控制的运行,评价内部控制设计与执行的有效性。
2、任职资格:
(1)审计思路清晰,具备良好的职业怀疑态度,对财务、审计和企业内部控制有较为系统的认识;
(2)善于学习,具备良好的职业道德素养;
(3)至少具有两年的事务所审计或内部审计工作经验,能独立撰写审计报告,有一定的文字功底;
(4)本科,中级会计师,CPA或CIA优先。
3、工作地点:广东深圳
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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