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岗位职责:
1.协助部门负责人拟订全年审计计划并按时完成计划;
2.根据部门负责人安排编制常规审计方案和专项审计方案;
3.负责调查、核实审计事项,搜集审计证据;
4.协助部门负责人完成各类常规性或非常规性的审计工作;
5.负责审计工作的质量控制;
6.遵守公司及部门规章制度,完成审计工作底稿等审计档案归档工作;
7.根据领导安排完成审计整改事项相关追踪工作
8.组织各类内部审计、评估和检查项目,编制审计方案,编制审计工作方案,组织实施审计程序,出具审计报告,汇总并沟通确认稽核审计发现的问题或管理建议,督促相关单位落实整改;
9.其他突发事件的处理和领导交办的其它工作;
任职要求;
1.35岁以下,大学本科及以上学历,财务、审计等相关专业,中共党员;
2.5年以上财务、审计、内控、合规、风险管理岗位工作经验;
3.熟悉内部控制、风险管理、内部审计等专业知识,熟悉国家财经纪律、政策法规及相关制度;
4.品行端正,保密意识强,具备良好的职业操守和原则性强,思维缜密、严谨,逻辑性强;
5.具有较强的文字能力、沟通协调能力及语言表达能力;
6.熟练使用MS Office等办公软件;
7.条件特别优秀者,可适当放宽;
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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